为确保审计信息安全,杜绝泄密事件发生,长春市审计局根据《保密法》相关规定,结合审计工作实际情况,采取五措施狠抓保密工作。
一是落实保密工作的责任制。将保密责任分解落实到人,指定人员专门对全局保密工作负责,同时要求全体审计人员对本岗位的保密工作负责,并签定保密承诺书,明确保密责任。
二是落实保密宣传教育工作。通过组织审计人员学习《保密法》,利用审计网站及时传达学习上级有关保密工作的要求和文件精神,对审计人员进行保密教育,让审计人员认清保密工作的重要性,增强保密责任意识。
三是落实涉密载体的保密管理工作。涉密文件载体严格按程序审批、定密,在收发、传递、使用、归档、保管、销毁等各个环节,做到登记明确;涉密移动存储载体(存储涉密信息的硬盘、光盘、移动硬盘及U盘)严禁接入或安装在非涉密电脑上;按需给审计人员配备专用移动存储设备(移动硬盘、U盘),审计工作结束后及时清除涉密数据信息,防止外泄;加强局档案室硬件建设,配备档案管理员,按要求保管涉密档案载体,未经批准不得随意出借。
四是落实涉密网络保密管理工作。局内办公室配备审计工作专用电脑,实行内外网分离。处理涉密文件的电脑不连接任何网络,由市保密局统一安装保密软件,严格遵循“上网不涉密、涉密不上网”的原则。局内所有电脑均按上级要求安装正版软件,定期进行杀毒管理,从源头上防止网络泄密。
五是落实保密的安全检查工作。对局内各处室定期进行保密安全检查,重点检查涉密档案存储是否规范,是否存在超范围借阅、擅自复印等问题;涉密电脑是否违规连接互联网,审计专用电脑使用是否符合保密要求等。
(长春市审计局 霍晓伟 供稿)
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